Por que a atualização de vendas cria linhas positivas e negativas no contas a receber?
Produto OracleEnterpriseOne-E1
Versão 9.0
Quando há desconto de preço unitário no pedido de vendas e esses registros estão na tabela F4074, na atualização de vendas, linhas positivas e negativas são criadas no contas a receber, tabela F03B11 para totalizar o resultado da transação.
Existe uma configuração para que se crie apenas as linhas positivas já com o devido valor de desconto embutido nessa linha no contas a receber?