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NetSuiteの始め方| NetSuiteへの移行後の初期銀行勘定照合

編集済:Jun 2, 2025 2:51PM ベーシック会計

以前のERPシステムからNetSuiteに切り替える場合、過去の照合などの特定の情報を引き継ぐことができないことを知っておくことが重要です。ちょっと難しいかもしれませんが、心配しないでください! NetSuiteで初めてのことを始めることは、プロセスを合理化する機会です。移行を可能なかぎり円滑にし、混乱を避けるために、これらのステップをガイドします。これに従うと、問題なくNetSuiteで起動および実行されます。

まず、前のERPシステムで最後に完了した照合の日付を見つけます。これは、NetSuiteで設定するときに使用する開始残高になります。

これを例にして説明します。

照合した最後の取引明細書が2020年12月31日からのもので、期末取引明細書残高が$100,000.00の場合は、この金額を2021年1月から新しい照合の開始残高として使用します。

そのためには、ダミー照合を作成する必要があります。

1.「トランザクション」>「銀行」>「勘定取引明細書を照合」にナビゲートします

2.「勘定取引明細書を照合」ページで、「勘定科目」を選択します。

3.「取引明細書終了日」で、前の取引明細書の取引明細書日付を選択します。(この例では、2020年12月31日)

4.期末取引明細書残高に、期首残高として表示する金額を移入します。

5.「調整」をクリックします。

表示される違いについて心配しないでください。新しいシステムで最初の照合を行う場合、これは完全に正常です。

ダミー・リコンシリエーションが完了すると、すべて実際の作業に進むようになります。2021年1月の実際の照合は、すべてが準備でき、準備が整っていることを確信して開始できます。

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Ayitah Tallada | General Accounting and Asset Management

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